Sichere Bezahlung
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Kostenlose Demos vor dem Kauf
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Oracle Financials Cloud: Payables 2023 Implementation Professional 1Z0-1055-23 Prüfungsfragen mit Lösungen:
1. Your customer has an electronic payment format program in use and wants all the documents to use the pay group "Domestic". What should you do to achieve this?
A) Modify your template to hard code the value "Domestic" for the pay group position.
B) Define a user validation at the formatprogram to include: Field "Document pay group", condition "Equal to String", value "Domestic", and Field "Format Program Code", condition "Equal to String" and value - as desired.
C) Define a user validation at the format program to include: Field "Document pay group", condition "Equal to String", value "Domestic", and Field "Document pay group", condition "Required" and value - not applicable.
D) Define a user validation at the format program to include: Field "Document pay group", condition "Equal to String", and value "Domestic".
2. What does the Place of Supply rule value "Bill to Party" imply in an Oracle Payables Invoice?
A) Location assigned to the Business Unit for the transactions
B) Location assigned to the Legal Entity Reporting Unit for the transactions
C) Location assigned to the Legal Entity for the transactions
D) Location assigned to the Supplier Party Site for the transactions
3. Your customer matches their invoices to a purchase order and have noticed that the payment terms are defaulting from the order. For some suppliers, they would like to use the payment terms from the supplier site.
How can the customer achieve this?
A) Enter the payment terms at the supplier site level so they default onto the invoice.
B) Enter the payment terms at the Supplier level so they default onto the invoice.
C) Enter the payment terms in the Manage Payment Options page so they default onto the invoice.
D) Manually override the payment terms that have defaulted from the purchase order for those suppliers.
E) Enter the payment terms in the Manage Invoice Options page so they default onto the invoice.
4. The payment build program has completed but with errors.
When submitting the payment process request, which processing option is used to review the error messages from the Manage Payment Process Request Inquiry?
A) Set the validation failure handling for payments to "show errors."
B) Set the validation failure handling for documents to "show errors."
C) Enable debug for the payment format program.
D) Set the validation failure handling for payments to "stop process for review."
5. Before you can configure payment approval rules, your company must define a payment approval policy. Which three are done by the payment approval policy? (Choose three.)
A) It defines criteria for triggering the payment approval process, such as payment amount, bank account, or pay group.
B) It allows approvers to review payments and decide whether or not to approve a payment.
C) It determines which payments must go through the payment approval process.
D) It defines when to initiate the payment approval process.
E) It defines a list of approvers who review payments and make final payment decisions.
Fragen und Antworten:
1. Frage Antwort: B | 2. Frage Antwort: B | 3. Frage Antwort: C | 4. Frage Antwort: D | 5. Frage Antwort: A,C,E |